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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3784-11388-D108 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-12-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUSICION DE FUNGIBLES PARA SER DESTINADO A CLA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Coelemu
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R.U.T. |
69.150.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Leon Gallo 609 |
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Comuna |
Coelemu
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Impuesto |
5830,9005 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Leon Gallo 609 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SuperCentro |
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Razón Social |
FIDELINA SEGUNDA SAN MARTIN CONCHA
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R.U.T. |
8.567.536-2 |
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Sucursal |
SuperCentro |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202306
| Refrescos | 80 | Unidad | PLATOS DESECHABLES PLASTICOS MEDIANO | PLATOS DESECHABLES PLASTICOS MEDIANO |
$ 50,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.000
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$ 4.034
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50202306
| Refrescos | 8 | Unidad no definida | BEBIDAS DE 3 LTS. COCACOLA, FANTA SPRITE | BEBIDAS DE 3 LTS. COCACOLA, FANTA SPRITE |
$ 1.218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.744
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$ 9.748
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52152102
| Vasos para beber domésticos | 4 | Unidad no definida | MANGAS DE VASOS DESECHABLES DE 25 UNIDADES C/u | MANGAS DE VASOS DESECHABLES DE 25 UNIDADES C/u |
$ 504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.016
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$ 2.017
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50181901
| Pan fresco | 7 | Unidad no definida | PAN DE PASCUA DE KILO WERLUIS | PAN DE PASCUA DE KILO WERLUIS |
$ 1.807,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.649
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$ 12.647
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14111703
| Toallas de papel | 3 | Unidad | TOALLA NOVA DOBLE HOJA GRANDE | TOALLA NOVA DOBLE HOJA GRANDE |
$ 748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.244
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$ 2.244
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Total Neto
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$ 30.689
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.831
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$ 36.520
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.