|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3784-1284-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE AMPLIFICACION, SONIDO E ILUMINACION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3784-97-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
|
|
R.U.T. |
69.150.200-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Leon Gallo 609 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
|
|
R.U.T. |
69.150.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Leon Gallo 609 |
|
Comuna |
Coelemu
|
|
Impuesto |
76000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Leon Gallo 609 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
20-12-2019 |
|
|
|
Proveedor |
producciones fenixs |
|
Razón Social |
PRODUCCIONES FENIXS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.063.408-5 |
|
Sucursal |
producciones fenixs |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | 1) SERVICIO AMPLIFICACIÓN
PUNTO 1.2) AMPLIFICACIÓN ENTRE 201 A 500 PERSONAS
| 1) SERVICIO AMPLIFICACIÓN
PUNTO 1.2) AMPLIFICACIÓN ENTRE 201 A 500 PERSONAS |
$ 300.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 300.000
|
$ 300.000
|
80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | 2) ILUMINACIÓN
PUNTO 2.2) SISTEMA ILUMINACIÓN MEDIO | 2) ILUMINACIÓN
PUNTO 2.2) SISTEMA ILUMINACIÓN MEDIO |
$ 100.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 100.000
|
$ 100.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 400.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 76.000
|
|
$ 476.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.