Orden de Compra. Nº
3784-159-SE19
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COMPRA DE ALIMENTOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3784-159-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-02-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3784-45-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Leon Gallo 609
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401001 del sistema FONDOS MUNICIPALES.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Facturación
Pedro Leon Gallo 609
Comuna
Coelemu
Impuesto
17199,94
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Jose del Carmen Carvallo Palma
Razón Social
JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA
R.U.T.
2.991.966-6
Sucursal
Jose del Carmen Carvallo Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Botella
ENDULZANTE STEVIA 250 CC
$ 2.365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.365
$ 2.365
50202310
Agua mineral
50
Botella
AGUA MINERAL CON GAS INDIVIDUAL
$ 547,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.350
$ 27.350
50201713
Bolsitas de te
2
Caja
TE LIPTON 100 BOLSAS
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.100
50131701
Leche o productos de mantequilla
50
Caja
LECHE CAJA 200 CC DIFERENTES SABORES
$ 274,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.700
$ 13.700
50201706
Café
3
Tarro
NESCAFE TRADICIONAL 170 GRS
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
3
kilogramo
JAMON SANDWICH CERDO PF
$ 3.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.150
$ 9.150
50131801
Queso natural
3
kilogramo
QUESO LAMINADO COLUN
$ 4.712,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.136
$ 14.136
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
kilogramo
AZUCAR GRANULADA
$ 635,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.175
$ 3.175
14111703
Toallas de papel
10
Rollo
TOALLA PAPEL NOVA
$ 565,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.650
$ 5.650
Total Neto
$ 90.526
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.200
TOTAL OC
$ 107.726
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.