Orden de Compra. Nº3784-159-SE19 "COMPRA DE ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3784-159-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-02-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3784-45-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401001 del sistema FONDOS MUNICIPALES.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609
Comuna Coelemu
Impuesto 17199,94
Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose del Carmen Carvallo Palma
Razón Social JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA
R.U.T. 2.991.966-6
Sucursal Jose del Carmen Carvallo Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Botella ENDULZANTE STEVIA 250 CC $ 2.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.365 $ 2.365
50202310
Agua mineral50Botella AGUA MINERAL CON GAS INDIVIDUAL $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.350 $ 27.350
50201713
Bolsitas de te2Caja TE LIPTON 100 BOLSAS $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
50131701
Leche o productos de mantequilla50Caja LECHE CAJA 200 CC DIFERENTES SABORES $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.700 $ 13.700
50201706
Café3Tarro NESCAFE TRADICIONAL 170 GRS $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas3kilogramo JAMON SANDWICH CERDO PF $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.150 $ 9.150
50131801
Queso natural3kilogramo QUESO LAMINADO COLUN $ 4.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.136 $ 14.136
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5kilogramo AZUCAR GRANULADA $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.175 $ 3.175
14111703
Toallas de papel10Rollo TOALLA PAPEL NOVA $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.650 $ 5.650
Total Neto $ 90.526
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.200
TOTAL OC $ 107.726


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.