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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3784-180-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-02-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-18-L119 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3784-18-L119 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
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R.U.T. |
69.150.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Leon Gallo 609 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
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R.U.T. |
69.150.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Leon Gallo 609 |
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Comuna |
Coelemu
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Leon Gallo 609 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-02-2019 |
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Proveedor |
Irenio Henriquez |
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Razón Social |
IRENIO BENEDICTO HENRIQUEZ MONTES
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R.U.T. |
10.171.809-3 |
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Sucursal |
Irenio Henriquez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad | SERVICIO DE TRASLADO, BUS PARA 15 PERSONAS, MIERCOLES 27 DE FEBRERO 2019, DESDE SECTOR VEGAS DE ITATA HASTA CAMPING EL GUINDO, UBICADO EN PUENTE BURCA, COMUNA DE COELEMU. (SEGUN ANEXO ADJUNTO). SALIDA A LAS 7:00 HORAS - REGRESO 20:00 HORAS
| servicio de bus sprinter año 2010 par sector vegas de Itata ida iregreso |
$ 98.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 98.000
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$ 98.000
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Total Neto
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$ 98.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 98.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.