Orden de Compra. Nº3784-211-SE24 "SERVICIO AMPLIFICACIÓN MEGA EVENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3784-211-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO AMPLIFICACIÓN MEGA EVENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3784-7-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-001 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609
Comuna Coelemu
Impuesto 549100
Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRODUCCIONES FUEGOS SPA
Razón Social PRODUCCIONES FUEGOS SPA
R.U.T. 77.164.403-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRODUCCIONES FUEGOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadSERVICIO DE AMPLIFICACIÓN SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO L. ID 3784-7- LQ 22. SEGUN S.C N°262 DEL 06.03.24, : 1 AMPLIFICACIÓN SUPER MEGA EVENTO para el 07.03.24 , 1 GENERADORES TRIFASICO DIESEL. 1 VISUAL MEGA EVENTO -1 ILUMINACIÓN MEGA EVENTOSERVICIO DE AMPLIFICACIÓN SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO L. ID 3784-7- LQ 22. SEGUN S.C N°262 DEL 06.03.24, : 1 AMPLIFICACIÓN SUPER MEGA EVENTO para el 07.03.24 , 1 GENERADORES TRIFASICO DIESEL. 1 VISUAL MEGA EVENTO -1 ILUMINACIÓN MEGA EVENTO $ 2.890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890.000 $ 2.890.000
Total Neto $ 2.890.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 549.100
TOTAL OC $ 3.439.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.