Orden de Compra. Nº3784-2473-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN 3784-72-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3784-2473-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN 3784-72-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3784-72-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO N° 609
Comuna Coelemu
Impuesto 180500
Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO N° 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRODUCCIONES FUEGOS SPA
Razón Social PRODUCCIONES FUEGOS SPA
R.U.T. 77.164.403-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRODUCCIONES FUEGOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111601
Generadores diesel1UnidadSERVICIO DE AMPLIFICACION Y OTROS SERVICIOS- ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL DÍA 21.02.2025 A REALIZARSE EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DENOMINADA ACT. RECREATIVAS DE VERANO COELEMU 2025.AMPLIFICACION BASICA $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
39111504
Sistemas de iluminación de escenario o estudio1UnidadSERVICIO DE AMPLIFICACION Y OTROS SERVICIOS- ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL DÍA 21.02.2025 A REALIZARSE EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DENOMINADA ACT. RECREATIVAS DE VERANO COELEMU 2025.ILUMINACIÓN BASICA $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
45111603
Pantallas de proyección1UnidadSERVICIO DE AMPLIFICACION Y OTROS SERVICIOS- ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL DÍA 21.02.2025 A REALIZARSE EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DENOMINADA ACT. RECREATIVAS DE VERANO COELEMU 2025.SERVICIO VISUAL BASICA $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
45111603
Pantallas de proyección1UnidadSERVICIO DE AMPLIFICACION Y OTROS SERVICIOS- ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL DÍA 21.02.2025 A REALIZARSE EN EL GIMNASIO MUNICIPAL DENOMINADA ACT. RECREATIVAS DE VERANO COELEMU 2025.GENERADOR TRIFASICO DIESEL $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
Total Neto $ 950.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.500
TOTAL OC $ 1.130.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.