Orden de Compra. Nº3784-2490-SE25 "PRODUCTOS EMERGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3784-2490-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-02-2025
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3784-61-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-001 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO 609
Comuna Coelemu
Impuesto 128405,8
Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Plus Ultra Alonso
Razón Social COMERCIAL PLUS ULTRA SPA
R.U.T. 76.842.688-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Plus Ultra Alonso
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222703
Mercancías de almacén200UnidadBEBIDAS HIDRATANTES ISOTONICASBEBIDAS HIDRATANTES ISOTONICAS $ 969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.800 $ 193.800
30222703
Mercancías de almacén300UnidadAGUA MINERAL INV. S.GASAGUA MINERAL INV. S.GAS $ 716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.800 $ 214.800
30222703
Mercancías de almacén150UnidadBEBIDAS ENERGETICAS RED BULL DE 25O CCBEBIDAS ENERGETICAS RED BULL DE 25O CC $ 1.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.150 $ 168.150
30222703
Mercancías de almacén200UnidadBARRA CEREAL BARRA CEREAL $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800
30222703
Mercancías de almacén4UnidadNESCAFE TRADICIONAL 170 GNESCAFE TRADICIONAL 170 G $ 3.759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.036 $ 15.036
30222703
Mercancías de almacén5UnidadAZUCAR KLAZUCAR KL $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700
30222703
Mercancías de almacén4UnidadENDULZANTE STEVIA DE 270 CCENDULZANTE STEVIA DE 270 CC $ 2.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.644 $ 9.644
30222703
Mercancías de almacén10PaqueteGALLETAS DONUTSGALLETAS DONUTS $ 919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.190 $ 9.190
30222703
Mercancías de almacén10PaqueteGALLETAS GRETEL CHOCOLATEGALLETAS GRETEL CHOCOLATE $ 1.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.030 $ 10.030
30222703
Mercancías de almacén10PaqueteGALLETAS OBSECIONGALLETAS OBSECION $ 1.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.030 $ 10.030
30222703
Mercancías de almacén10PaqueteGALLETAS FRACGALLETAS FRAC $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.640
Total Neto $ 675.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.406
TOTAL OC $ 804.226


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.