Orden de Compra. Nº
3784-2490-SE25
"
PRODUCTOS EMERGENCIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3784-2490-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
PRODUCTOS EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3784-61-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-001 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Facturación
PEDRO LEON GALLO 609
Comuna
Coelemu
Impuesto
128405,8
Dirección de Envío de la Factura
PEDRO LEON GALLO 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Plus Ultra Alonso
Razón Social
COMERCIAL PLUS ULTRA SPA
R.U.T.
76.842.688-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Plus Ultra Alonso
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30222703
Mercancías de almacén
200
Unidad
BEBIDAS HIDRATANTES ISOTONICAS
BEBIDAS HIDRATANTES ISOTONICAS
$ 969,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 193.800
$ 193.800
30222703
Mercancías de almacén
300
Unidad
AGUA MINERAL INV. S.GAS
AGUA MINERAL INV. S.GAS
$ 716,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 214.800
$ 214.800
30222703
Mercancías de almacén
150
Unidad
BEBIDAS ENERGETICAS RED BULL DE 25O CC
BEBIDAS ENERGETICAS RED BULL DE 25O CC
$ 1.121,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.150
$ 168.150
30222703
Mercancías de almacén
200
Unidad
BARRA CEREAL
BARRA CEREAL
$ 169,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.800
$ 33.800
30222703
Mercancías de almacén
4
Unidad
NESCAFE TRADICIONAL 170 G
NESCAFE TRADICIONAL 170 G
$ 3.759,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.036
$ 15.036
30222703
Mercancías de almacén
5
Unidad
AZUCAR KL
AZUCAR KL
$ 1.340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.700
$ 6.700
30222703
Mercancías de almacén
4
Unidad
ENDULZANTE STEVIA DE 270 CC
ENDULZANTE STEVIA DE 270 CC
$ 2.411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.644
$ 9.644
30222703
Mercancías de almacén
10
Paquete
GALLETAS DONUTS
GALLETAS DONUTS
$ 919,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.190
$ 9.190
30222703
Mercancías de almacén
10
Paquete
GALLETAS GRETEL CHOCOLATE
GALLETAS GRETEL CHOCOLATE
$ 1.003,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.030
$ 10.030
30222703
Mercancías de almacén
10
Paquete
GALLETAS OBSECION
GALLETAS OBSECION
$ 1.003,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.030
$ 10.030
30222703
Mercancías de almacén
10
Paquete
GALLETAS FRAC
GALLETAS FRAC
$ 464,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.640
$ 4.640
Total Neto
$ 675.820
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 128.406
TOTAL OC
$ 804.226
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.