|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3784-251-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-10-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3784-142-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y OTROS INSUMOS PARA EL PROGRAMA PRODESAL I |
|
Proveniente de Licitación
|
3784-142-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Coelemu
|
|
R.U.T. |
69.150.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Leon Gallo 609 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
24593,22 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Leon Gallo 609 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
RENATO DIAZ S.A.
|
|
R.U.T. |
89.125.000-2 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30102904
| Postes de madera. POLINES IMPREGNADOS DE 3 A 4" | 60 | Unidad | Postes de madera. POLINES IMPREGNADOS DE 3 A 4" | POLINES IMPREGNADOS 3-4", 2,44 M, NO SE ACEPTARAN POLINES CON FALLAS |
$ 1.169,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 70.140
|
$ 70.140
|
31151804
| Alambre para grapar. ALAMBRE ACERADO 17-15 (50 KILO) | 1 | Rollo | Alambre para grapar. ALAMBRE ACERADO 17-15 (50 KILO) | ROLLO ALAMBRE ACERADO 17-15 |
$ 42.491,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.491
|
$ 42.491
|
31151804
| Alambre para grapar. ALAMBRE GALVANIZADO Nº 14 (25 KILOS) | 1 | Rollo | Alambre para grapar. ALAMBRE GALVANIZADO Nº 14 (25 KILOS) | ALAMBRE GALVANIZADO N°14 |
$ 16.807,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.807
|
$ 16.807
|
|
|
Total Neto
|
$ 129.438
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 24.593
|
|
$ 154.031
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.