Orden de Compra. Nº3784-2555-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID 3784-86-LP24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3784-2555-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID 3784-86-LP24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3784-86-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO 609
Comuna Coelemu
Impuesto 151118,78
Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDUARDO ROBERTO
Razón Social OISE, INGENIERIA , MANTENCION Y MONTAJES LTDA
R.U.T. 76.287.041-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EDUARDO ROBERTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111603
Alumbrado público6UnidadSERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO.FOCOS LED 200W $ 75.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.780 $ 453.780
39111603
Alumbrado público6UnidadSERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO.REEMPLAZO DE LUMINARIAS 200W $ 35.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.764 $ 211.764
39111603
Alumbrado público30UnidadSERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO.MOVILIZACION - KM. $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.020 $ 34.020
39111603
Alumbrado público1UnidadSERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO.FOCO TORTUGA $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
39111603
Alumbrado público1UnidadSERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO.REEMPLAZO LUMINARIA FOCO TORTURA $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
39111603
Alumbrado público7UnidadSERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO.PERSONAL JORNAL $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.588 $ 70.588
Total Neto $ 795.362
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 151.119
TOTAL OC $ 946.481


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.