Orden de Compra. Nº
3784-2787-SE25
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ALIMENTOS PROGRAMA VINCULOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3784-2787-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS PROGRAMA VINCULOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3784-61-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Facturación
Pedro Leon Gallo 609
Comuna
Coelemu
Impuesto
9904,035
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Plus Ultra Alonso
Razón Social
COMERCIAL PLUS ULTRA SPA
R.U.T.
76.842.688-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Plus Ultra Alonso
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30222703
Mercancías de almacén
10
Unidad
YOGURT BATIDO INDV. DIFERENTES SABORES
YOGURT BATIDO INDV. DIFERENTES SABORES
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.020
$ 2.020
30222703
Mercancías de almacén
4
Unidad
JUGOS WATTS DE 1,5 LTS SABOR NARANJA Y PIÑA
JUGOS WATTS DE 1,5 LTS SABOR NARANJA Y PIÑA
$ 1.214,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.856
$ 4.856
30222703
Mercancías de almacén
2
Unidad
CAFE NESCAFE TRADICION 170 GRMS
CAFE NESCAFE TRADICION 170 GRMS
$ 3.759,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.518
$ 7.518
30222703
Mercancías de almacén
1
Unidad
ENDULZANTE STEVIA
ENDULZANTE STEVIA
$ 2.411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.411
$ 2.411
30222703
Mercancías de almacén
7
Unidad
MIX DE FRUTOS SECOS 120 GMS
MIX DE FRUTOS SECOS 120 GMS
$ 1.686,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.802
$ 11.802
30222703
Mercancías de almacén
3
Unidad
AGUA SABORIZADA DE 1,6 LTS PERA MANZANA
AGUA SABORIZADA DE 1,6 LTS PERA MANZANA
$ 1.113,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.339
$ 3.339
30222703
Mercancías de almacén
1
Unidad
PAN DE MOLDE GRANDE BLANCO
PAN DE MOLDE GRANDE BLANCO
$ 2.242,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.242
$ 2.242
30222703
Mercancías de almacén
1
Unidad
PAN DE MOLDE GRANDE INTEGRAL
PAN DE MOLDE GRANDE INTEGRAL
$ 2.326,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.326
$ 2.326
30222703
Mercancías de almacén
2
Unidad
MANGA DE VASOS DESECHABLES DE POLIPAPEL
MANGA DE VASOS DESECHABLES DE POLIPAPEL
$ 2.444,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.888
$ 4.888
30222703
Mercancías de almacén
2
Unidad
MANGA DE VASOS DESECHABLES DE 50 UND
MANGA DE VASOS DESECHABLES DE 50 UND
$ 1.424,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.848
$ 2.848
30222703
Mercancías de almacén
0,5
Gramo
JAMON ACARAMELADO DE PAVO
JAMON ACARAMELADO DE PAVO
$ 6.718,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.359
$ 3.359
30222703
Mercancías de almacén
0,5
Gramo
QUESO LAMINADO
QUESO LAMINADO
$ 9.035,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.518
$ 4.518
Total Neto
$ 52.126
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.904
TOTAL OC
$ 62.030
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.