Orden de Compra. Nº3784-2787-SE25 "ALIMENTOS PROGRAMA VINCULOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3784-2787-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PROGRAMA VINCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3784-61-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609
Comuna Coelemu
Impuesto 9904,035
Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Plus Ultra Alonso
Razón Social COMERCIAL PLUS ULTRA SPA
R.U.T. 76.842.688-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Plus Ultra Alonso
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222703
Mercancías de almacén10UnidadYOGURT BATIDO INDV. DIFERENTES SABORESYOGURT BATIDO INDV. DIFERENTES SABORES $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.020
30222703
Mercancías de almacén4UnidadJUGOS WATTS DE 1,5 LTS SABOR NARANJA Y PIÑAJUGOS WATTS DE 1,5 LTS SABOR NARANJA Y PIÑA $ 1.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.856 $ 4.856
30222703
Mercancías de almacén2UnidadCAFE NESCAFE TRADICION 170 GRMSCAFE NESCAFE TRADICION 170 GRMS $ 3.759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.518 $ 7.518
30222703
Mercancías de almacén1UnidadENDULZANTE STEVIAENDULZANTE STEVIA $ 2.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.411 $ 2.411
30222703
Mercancías de almacén7UnidadMIX DE FRUTOS SECOS 120 GMSMIX DE FRUTOS SECOS 120 GMS $ 1.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.802 $ 11.802
30222703
Mercancías de almacén3UnidadAGUA SABORIZADA DE 1,6 LTS PERA MANZANA AGUA SABORIZADA DE 1,6 LTS PERA MANZANA $ 1.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.339 $ 3.339
30222703
Mercancías de almacén1UnidadPAN DE MOLDE GRANDE BLANCOPAN DE MOLDE GRANDE BLANCO $ 2.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.242 $ 2.242
30222703
Mercancías de almacén1UnidadPAN DE MOLDE GRANDE INTEGRALPAN DE MOLDE GRANDE INTEGRAL $ 2.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.326 $ 2.326
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Mercancías de almacén2UnidadMANGA DE VASOS DESECHABLES DE POLIPAPELMANGA DE VASOS DESECHABLES DE POLIPAPEL $ 2.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.888 $ 4.888
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Mercancías de almacén2UnidadMANGA DE VASOS DESECHABLES DE 50 UNDMANGA DE VASOS DESECHABLES DE 50 UND $ 1.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.848 $ 2.848
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Mercancías de almacén0,5GramoJAMON ACARAMELADO DE PAVOJAMON ACARAMELADO DE PAVO $ 6.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.359 $ 3.359
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Mercancías de almacén0,5GramoQUESO LAMINADO QUESO LAMINADO $ 9.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.518 $ 4.518
Total Neto $ 52.126
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.904
TOTAL OC $ 62.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.