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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3784-2797-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-34-L125 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3784-34-L125 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
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R.U.T. |
69.150.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Leon Gallo 609 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
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R.U.T. |
69.150.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Leon Gallo 609 |
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Comuna |
Coelemu
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Impuesto |
86149,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Leon Gallo 609 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42132205
| Guantes quirúrgicos | 60 | Caja | GUANTES LATEX CAJA DE 100 UNIDADES SEGÚN ANEXO TÉCNICO | GUANTES LATEX CAJA DE 100 UNIDADES SEGÚN ANEXO TÉCNICO |
$ 3.285,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 197.100
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$ 197.100
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47131829
| Productos de limpieza del baño | 240 | Paquete | PASTILLAS DESINFECTANTES WC PAQUETES DE 3 UNIDADES | PASTILLAS DESINFECTANTES WC PAQUETES DE 3 UNIDADES |
$ 1.068,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 256.320
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$ 256.320
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Total Neto
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$ 453.420
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 86.150
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$ 539.570
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.