Orden de Compra. Nº3784-295-SE14 "COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3784-295-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3784-13-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609
Comuna *
Impuesto 8726,7
Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-06-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME ROMERO S.
Razón Social JAIME EDUARDO ROMERO SEGUEL
R.U.T. 10.093.914-2
Sucursal JAIME ROMERO S.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento10Bolsa CEMENTO DE 42 KILOS $ 3.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.010 $ 35.010
11121610
Maderas duras20Unidad TAPA MEDERA PINO 1 X 4" X 3,20 METROS $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
Total Neto $ 45.930
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.727
TOTAL OC $ 54.657


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.