Orden de Compra. Nº
3784-2964-SE25
"
ALIMENTOS PROGRAMA PRODESAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3784-2964-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS PROGRAMA PRODESAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3784-55-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Facturación
PEDRO LEON GALLO N° 609
Comuna
Coelemu
Impuesto
18701,7
Dirección de Envío de la Factura
PEDRO LEON GALLO N° 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercados Beach
Razón Social
ERIZ HERMANOS SPA
R.U.T.
76.775.326-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Supermercados Beach
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30222703
Mercancías de almacén
1
Unidad
CAFE TRADICION 170 G
CAFE TRADICION 170 G
$ 8.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.590
$ 8.590
30222703
Mercancías de almacén
6
Unidad no definida
JUGOS DE 1500 CC SABORES VARIADOS
JUGOS DE 1500 CC SABORES VARIADOS
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
30222703
Mercancías de almacén
8
Unidad
AGUA MINERAL 1,6 LTS CON Y SIN GAS
AGUA MINERAL 1,6 LTS CON Y SIN GAS
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.520
$ 9.520
30222703
Mercancías de almacén
4
Unidad
AGUA MINERAL BIDON 5 LTS
AGUA MINERAL BIDON 5 LTS
$ 1.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.160
$ 7.160
30222703
Mercancías de almacén
6
Unidad
SERVILLETA MESA CHICA 50 UND
SERVILLETA MESA CHICA 50 UND
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
30222703
Mercancías de almacén
1
Unidad
PACK BEBIDAS 3X3 LT COCA COLA-FANTA-SPRITE
PACK BEBIDAS 3X3 LT COCA COLA-FANTA-SPRITE
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.990
$ 9.990
30222703
Mercancías de almacén
4
Unidad
PACK BEBIDAS 3X3 BILZ PAP PIÑA
PACK BEBIDAS 3X3 BILZ PAP PIÑA
$ 6.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.360
$ 26.360
30222703
Mercancías de almacén
4
Unidad
AZUCAR GRANULADA DE 1KL
AZUCAR GRANULADA DE 1KL
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.760
$ 4.760
30222703
Mercancías de almacén
1
Unidad
ENDULZANTE 250 CC
ENDULZANTE 250 CC
$ 3.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.290
$ 3.290
30222703
Mercancías de almacén
4
Unidad
GALLETTAS FRAC 130 G.
GALLETTAS FRAC 130 G.
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.960
$ 3.960
30222703
Mercancías de almacén
4
Unidad
GALLETAS LIMON 140
GALLETAS LIMON 140
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
30222703
Mercancías de almacén
4
Unidad
GALLETAS MANTEQUILA 140 G
GALLETAS MANTEQUILA 140 G
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
30222703
Mercancías de almacén
4
Unidad
GALLETAS TRITON 120 G
GALLETAS TRITON 120 G
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
Total Neto
$ 98.430
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.702
TOTAL OC
$ 117.132
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.