Orden de Compra. Nº3784-3059-SE25 "ALIIMENTOS PROGRAMA CENTRO INTEGRAL E LA MUJER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3784-3059-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIIMENTOS PROGRAMA CENTRO INTEGRAL E LA MUJER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3784-55-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-09-120 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO 609
Comuna Coelemu
Impuesto 14196,8
Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercados Beach
Razón Social ERIZ HERMANOS SPA
R.U.T. 76.775.326-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercados Beach
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Mercancías de almacén7Unidad no definidaGALLETAS OBLEAS ALTEZA GALLETAS OBLEAS ALTEZA $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.730 $ 9.730
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Mercancías de almacén6Unidad no definidaGALLETAS FRAC CHOCOLATE /VAINILLA 130 GGALLETAS FRAC CHOCOLATE /VAINILLA 130 G $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
30222703
Mercancías de almacén4Unidad no definidaGALLETAS MANTEQUILLA 140 GGALLETAS MANTEQUILLA 140 G $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
30222703
Mercancías de almacén3BolsaMASTICABLES AMBROSOLI SURTIDO 100 UNDMASTICABLES AMBROSOLI SURTIDO 100 UND $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
30222703
Mercancías de almacén4BolsaFRUGELE GOMITAS 430 AMBROSOLI O EQUIVALENTEFRUGELE GOMITAS 430 AMBROSOLI O EQUIVALENTE $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
30222703
Mercancías de almacén1UnidadVASOS DESECHABLES PLSTICOS 200 CC X 50 UNDVASOS DESECHABLES PLSTICOS 200 CC X 50 UND $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
30222703
Mercancías de almacén3UnidadAGUA MINERAL 1.6 LTS SIN GASAGUA MINERAL 1.6 LTS SIN GAS $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
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Mercancías de almacén2UnidadPACK BEBIDAS 3X3 LTS DESECHABLES PACK BEBIDAS 3X3 LTS DESECHABLES $ 6.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.180 $ 13.180
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Mercancías de almacén4UnidadJUGOS WATTS 1.5 CC SABORES VARIADOSJUGOS WATTS 1.5 CC SABORES VARIADOS $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
Total Neto $ 74.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.197
TOTAL OC $ 88.917


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.