Orden de Compra. Nº
3784-3059-SE25
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ALIIMENTOS PROGRAMA CENTRO INTEGRAL E LA MUJER
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3784-3059-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
ALIIMENTOS PROGRAMA CENTRO INTEGRAL E LA MUJER
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3784-55-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-09-120 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Facturación
PEDRO LEON GALLO 609
Comuna
Coelemu
Impuesto
14196,8
Dirección de Envío de la Factura
PEDRO LEON GALLO 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercados Beach
Razón Social
ERIZ HERMANOS SPA
R.U.T.
76.775.326-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Supermercados Beach
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30222703
Mercancías de almacén
7
Unidad no definida
GALLETAS OBLEAS ALTEZA
GALLETAS OBLEAS ALTEZA
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.730
$ 9.730
30222703
Mercancías de almacén
6
Unidad no definida
GALLETAS FRAC CHOCOLATE /VAINILLA 130 G
GALLETAS FRAC CHOCOLATE /VAINILLA 130 G
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.940
$ 5.940
30222703
Mercancías de almacén
4
Unidad no definida
GALLETAS MANTEQUILLA 140 G
GALLETAS MANTEQUILLA 140 G
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
30222703
Mercancías de almacén
3
Bolsa
MASTICABLES AMBROSOLI SURTIDO 100 UND
MASTICABLES AMBROSOLI SURTIDO 100 UND
$ 4.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.300
$ 12.300
30222703
Mercancías de almacén
4
Bolsa
FRUGELE GOMITAS 430 AMBROSOLI O EQUIVALENTE
FRUGELE GOMITAS 430 AMBROSOLI O EQUIVALENTE
$ 3.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
30222703
Mercancías de almacén
1
Unidad
VASOS DESECHABLES PLSTICOS 200 CC X 50 UND
VASOS DESECHABLES PLSTICOS 200 CC X 50 UND
$ 5.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
30222703
Mercancías de almacén
3
Unidad
AGUA MINERAL 1.6 LTS SIN GAS
AGUA MINERAL 1.6 LTS SIN GAS
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.570
30222703
Mercancías de almacén
2
Unidad
PACK BEBIDAS 3X3 LTS DESECHABLES
PACK BEBIDAS 3X3 LTS DESECHABLES
$ 6.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.180
$ 13.180
30222703
Mercancías de almacén
4
Unidad
JUGOS WATTS 1.5 CC SABORES VARIADOS
JUGOS WATTS 1.5 CC SABORES VARIADOS
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
Total Neto
$ 74.720
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.197
TOTAL OC
$ 88.917
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.