Orden de Compra. Nº3784-329-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3784-332-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3784-329-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3784-332-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609
Comuna Coelemu
Impuesto 150784
Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA M Y M MATTA SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA M Y M MATTA SPA
R.U.T. 77.162.639-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA M Y M MATTA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222703
Mercancías de almacén50UnidadCajas de Té de 20 bolsitas c/u  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
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Mercancías de almacén200UnidadPaquetes de tallarines 87 de 400 gms.  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
30222703
Mercancías de almacén100UnidadBolsas de arroz de kl   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
30222703
Mercancías de almacén67UnidadHarina de kl sin polvos de hornear.  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.100 $ 87.100
30222703
Mercancías de almacén80UnidadBotellas de aceite de de 900 cc   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000
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Mercancías de almacén75UnidadCafe en tarro de 100 GM Dolca.- o su equivalente.   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.500 $ 217.500
Total Neto $ 793.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.784
TOTAL OC $ 944.384


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.649.768-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.602.964-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.162.639-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.