Orden de Compra. Nº3784-335-SE17 "COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3784-335-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-06-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3784-43-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609
Comuna Coelemu
Impuesto 132401,12
Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
R.U.T. 79.983.790-0
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per2Caja MASCARA PARA POLVO CAJA DE 50 UNID. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
24121502
Sacos para empaquetado200Unidad SACO PLÁSTICO (PAPERO) $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
39111702
Lámparas portátiles4Unidad LINTERNA DE MANO LED FOCO GRANDE $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
53111501
Botas de hombre10Unidad BOTA DE AGUA NEGRA/PUNTA (ACERO/GOMA) CINCO= N° 41 CINCO = N° 42 $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
26111702
Pilas alcalinas24Unidad PILAS DURACELL GRANDE (PARA LINTERNAS LED FOCO GRANDE) $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.048 $ 30.048
13111016
Polietileno180Metro Lineal POLIETILENO INVERNADERO DE 4 METROS X 0,20 MC (3 ROLLOS) $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
Total Neto $ 696.848
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.401
TOTAL OC $ 829.249


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.