Orden de Compra. Nº3784-366-SE19 "COMPRA DE ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3784-366-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3784-45-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema FONDOS MUNICIPALES.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609
Comuna Coelemu
Impuesto 5575,93
Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose del Carmen Carvallo Palma
Razón Social JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA
R.U.T. 2.991.966-6
Sucursal Jose del Carmen Carvallo Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1BolsaVASOS DESECHABLES PLASTICOS 250 CC. APROX. X 50 UNID VASOS DESECHABLES PLASTICOS 250 CC. APROX. X 50 UNID $ 785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 785 $ 785
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2BolsaVASOS DESECHABLES TERMICOS PLUMAVIT X 25 UNID VASOS DESECHABLES TERMICOS PLUMAVIT X 25 UNID $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236 $ 1.236
50202310
Agua mineral5Botella AGUA MINERAL1,5 LITROS CON GAS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
50202303
Jugos y néctar concentrados6BotellaJUGO EQUIV. WATTS 1500CC SABORES VARIADOS JUGO EQUIV. WATTS 1500CC SABORES VARIADOS $ 918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.508 $ 5.508
52151502
Platos desechables domésticos5Unidad BANDEJA CARTON CUADRADA CON BLONDA MEDIANA $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
50201709
Café instantáneo1TarroNESCAFE TRADICIONAL 170 GRS NESCAFE TRADICIONAL 170 GRS $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1kilogramoAZUCAR GRANULADA 1 KILO AZUCAR GRANULADA 1 KILO $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635 $ 635
50181905
Galletas dulces o pastelitos6Paquete GALLETAS OBLE EQUIV ALTEZA $ 785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.710 $ 4.710
52151704
Cucharas domésticas1PaqueteCUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES X 50 UNID CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES X 50 UNID $ 812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 812 $ 812
50181905
Galletas dulces o pastelitos5Paquete GALLETA TRITON CHOCOLATE 120 GRS $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
50181905
Galletas dulces o pastelitos6Paquete GALLETA FRAC VAINILLA $ 362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.172 $ 2.172
50181905
Galletas dulces o pastelitos6Paquete GALLETA KUKY CHOCOLATE 120 GRS $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.174 $ 3.174
Total Neto $ 29.347
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.576
TOTAL OC $ 34.923


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.