Orden de Compra. Nº3784-389-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3784-317-COT22-ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DISCAPACIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3784-389-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-08-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3784-317-COT22-ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DISCAPACIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609
Comuna Coelemu
Impuesto 9507,6
Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANTA SOFIA SpA.
Razón Social SOCIEDAD SANTA SOFIA SPA
R.U.T. 77.192.322-4
Sucursal SANTA SOFIA SpA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152102
Vasos para beber domésticos100UnidadVASOS TRANSPARENTESVASOS TRANSPARENTES $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
52151704
Cucharas domésticas100UnidadCUCHARAS PLASTICAS COLOR BLANCASCUCHARAS PLASTICAS COLOR BLANCAS $ 57,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
52152102
Vasos para beber domésticos100UnidadVASOS TÉRMICOS DE PLUMAVITVASOS TÉRMICOS DE PLUMAVIT $ 73,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300
50161512
Jarabes15UnidadJUGOS WATSS DE DIFERENTES SABORES DE 1 LITROJUGOS WATSS DE DIFERENTES SABORES DE 1 LITRO $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250
52121602
Servilletas1UnidadPAQUETE DE SERVILLETAS COCKTAIL DE 500 UNIDADES COLOR BLANCAPAQUETE DE SERVILLETAS COCKTAIL DE 500 UNIDADES COLOR BLANCA $ 5.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.590 $ 5.590
Total Neto $ 50.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.508
TOTAL OC $ 59.548


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.