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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3784-418-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-04-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-38-L119 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3784-38-L119 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
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R.U.T. |
69.150.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Leon Gallo 609 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
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R.U.T. |
69.150.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Leon Gallo 609 |
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Comuna |
Coelemu
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Impuesto |
158231,62 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Leon Gallo 609 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SKCM |
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Razón Social |
SKC MAQUINARIAS S.A.
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R.U.T. |
76.410.610-5 |
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Sucursal |
SKCM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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20111601
| Maquinaria de perforación o excavación | 1 | Global | INSUMOS NUEVOS Y ORIGINALES PARA MANTENCION DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA MODELO G940 - MARCA VOLVO - MOTOR 11500333 - AÑO 2015 - COLOR AMARILLA, SE ADJUNTA ANEXO | Repuestos originales Volvo |
$ 832.798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 832.798
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$ 832.798
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Total Neto
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$ 832.798
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 158.232
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$ 991.030
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.