Orden de Compra. Nº3784-493-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-33-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3784-493-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-33-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3784-33-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-24-015 del sistema MISTERIO DEL INTERIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609
Comuna Coelemu
Impuesto 6065707,06
Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alonso
Razón Social COMERCIAL PLUS ULTRA SPA
R.U.T. 76.842.688-0
Sucursal Alonso
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131602
Servicios de suministro de alimentos de emergencia1393UnidadCAJAS DE ALIMENTOS LAS QUE DEBERÁN CONTENER LO QUE SE INDICA EN ANEXO N° 6 DE ACUERDO A LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN LA GLOSA DE LA FACTURA DEBERÁ DECIR LO SIGUIENTE: PROYECTO: Aporte Extraordinario Emergencia Sanitaria Covid19 Res. 145 Ministerio del InteriorCAJAS DE ALIMENTOS LAS QUE DEBERÁN CONTENER LO QUE SE INDICA EN ANEXO N° 6 DE ACUERDO A LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN LA GLOSA DE LA FACTURA DEBERÁ DECIR LO SIGUIENTE: PROYECTO: Aporte Extraordinario Emergencia Sanitaria Covid19 Res. 145 Ministerio del $ 22.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.924.774 $ 31.924.774
Total Neto $ 31.924.774
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.065.707
TOTAL OC $ 37.990.481


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.