Orden de Compra. Nº3784-498-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-32-LP20"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3784-498-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-32-LP20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3784-32-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609
Comuna Coelemu
Impuesto 1057350
Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMW
Razón Social SOC COMERCIAL A M W S.A.
R.U.T. 77.714.930-k
Sucursal AMW
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario35000Unidad35000 UNIDADES DE MASCARILLAS FACTURAR DE LA SIGUIENTE FORMA: DEPARTAMENTO DE EDUCACION - DAEM MUNICIPALIDAD DE COELEMU 69.150.200-7 DIRECCION: MANUEL ANTONIO MATTA N° 430 - COELEMUCOD21299 MASCARILLAS DESECHABLE CLINICON 3 PLIEGUES CON ELASTICO 50 UNIDADES I PLAZO DE ENTREGA6 DIAS HABILES COT REF 15774 $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.565.000 $ 5.565.000
Total Neto $ 5.565.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.057.350
TOTAL OC $ 6.622.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.