Orden de Compra. Nº3784-538-SE17 "COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3784-538-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-09-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3784-42-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609
Comuna Coelemu
Impuesto 10694,15
Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose del Carmen Carvallo Palma
Razón Social JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA
R.U.T. 2.991.966-6
Sucursal Jose del Carmen Carvallo Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2Bolsa VASOS TÉRMICOS PAQ. DE 25 UNID C/U $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
50202304
Jugos y néctar envasados12Botella JUGOS WATTS DE 1,5 LITROS $ 953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.436 $ 11.436
50181905
Galletas dulces o pastelitos30Unidad GALLETAS 140 GRS - SURTIDAS $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.350 $ 13.350
50201706
Café2Tarro NESCAFE TRADICIONAL 170 GRAMOS $ 3.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.498 $ 6.498
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2kilogramo AZÚCAR GRANULADA $ 744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488 $ 1.488
50202311
Bebidas5Pack TRIPACK BEBIDAS DE TRES LITROS COCA COLA - X 3 UNID. $ 4.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.280 $ 21.280
52151503
Cubertería desechable doméstica1Paquete CUCHARAS PLÁSTICAS DESECHABLES $ 889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 889 $ 889
Total Neto $ 56.285
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.694
TOTAL OC $ 66.979


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.