Orden de Compra. Nº
3784-567-SE17
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COMPRA DE ALIMENTOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3784-567-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-09-2017
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3784-42-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Leon Gallo 609
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Facturación
Pedro Leon Gallo 609
Comuna
Coelemu
Impuesto
10951,41
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Jose del Carmen Carvallo Palma
Razón Social
JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA
R.U.T.
2.991.966-6
Sucursal
Jose del Carmen Carvallo Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
3
Bolsa
BOLSA GRANDE FRUGELE AMBROSOLI
$ 1.243,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.729
$ 3.729
24111503
Bolsas de plástico
50
Bolsa
BOLSAS PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 1 KILO
$ 64,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
50202310
Agua mineral
30
Botella
AGUA MINERAL INDIVIDUAL CON GAS
$ 545,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.350
$ 16.350
50131701
Leche o productos de mantequilla
30
Caja
LECHE INDIVIDUAL 200 CC
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.700
$ 8.700
50202304
Jugos y néctar envasados
30
Caja
JUGO INDIVIDUAL WATTS 200 CC
$ 209,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.270
$ 6.270
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
30
Unidad
CHOCMAN
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.270
$ 3.270
50221101
Granos de Cereales
40
Unidad
BARRA CEREAL INDIVIDUAL DIFERENTES SABORES
$ 145,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Paquete
GALLETAS MINI MANTEQUILLA 40 GRS.
$ 172,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.160
$ 5.160
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Paquete
GALLETAS MINI NIZZA 40 GRS.
$ 172,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.160
$ 5.160
Total Neto
$ 57.639
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.951
TOTAL OC
$ 68.590
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.