Orden de Compra. Nº
3784-570-SE23
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ALUMBRADO PUBLICO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3784-570-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-09-2023
Nombre de la Orden de Compra
ALUMBRADO PUBLICO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3761-11-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-004 del sistema FONDO MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Facturación
Pedro Leon Gallo 609
Comuna
Coelemu
Impuesto
119109,29
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EDUARDO ROBERTO
Razón Social
OISE, INGENIERIA , MANTENCION Y MONTAJES LTDA
R.U.T.
76.287.041-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EDUARDO ROBERTO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111603
Alumbrado público
1
Unidad
CONV. SUM. POR EL SERV. DE MANT. DE AP Y OTROS SERVICIOS ELECTRICOS, COMUNA DE COELEMU, SEGUN VALORES ESTABLECIDOS EN LICITACIÓN ID N° 3761-11-LP22. ATENCIONES DE EMERGENCIA REP. LINEAS ALUMBRADO ACCESO A PERALES
CONV. SUM. POR EL SERV. DE MANT. DE AP Y OTROS SERVICIOS ELECTRICOS, COMUNA DE COELEMU, SEGUN VALORES ESTABLECIDOS EN LICITACIÓN ID N° 3761-11-LP22. ATENCIONES DE EMERGENCIA REP. LINEAS ALUMBRADO ACCESO A PERALES
$ 204.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 204.202
$ 204.202
39111603
Alumbrado público
1
Unidad
CONV. SUM. POR EL SERV. DE MANT. DE AP Y OTROS SERVICIOS ELECTRICOS, COMUNA DE COELEMU, SEGUN VALORES ESTABLECIDOS EN LICITACIÓN ID N° 3761-11-LP22. AT. SP SECTOR CICLOVIA
CONV. SUM. POR EL SERV. DE MANT. DE AP Y OTROS SERVICIOS ELECTRICOS, COMUNA DE COELEMU, SEGUN VALORES ESTABLECIDOS EN LICITACIÓN ID N° 3761-11-LP22. AT. SP SECTOR CICLOVIA
$ 15.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.966
$ 15.966
39111603
Alumbrado público
1
Unidad
CONV. SUM. POR EL SERV. DE MANT. DE AP Y OTROS SERVICIOS ELECTRICOS, COMUNA DE COELEMU, SEGUN VALORES ESTABLECIDOS EN LICITACIÓN ID N° 3761-11-LP22. ATENCIÓN AP CAMINO AL ROBLE.
CONV. SUM. POR EL SERV. DE MANT. DE AP Y OTROS SERVICIOS ELECTRICOS, COMUNA DE COELEMU, SEGUN VALORES ESTABLECIDOS EN LICITACIÓN ID N° 3761-11-LP22. ATENCIÓN AP CAMINO AL ROBLE.
$ 20.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.168
$ 20.168
39111603
Alumbrado público
1
Unidad
CONV. SUM. POR EL SERV. DE MANT. DE AP Y OTROS SERVICIOS ELECTRICOS, COMUNA DE COELEMU, SEGUN VALORES ESTABLECIDOS EN LICITACIÓN ID N° 3761-11-LP22. REP. DE 3 GANCHOS Y LUMINARIAS EN PTOS CRITICOS PERALES.
CONV. SUM. POR EL SERV. DE MANT. DE AP Y OTROS SERVICIOS ELECTRICOS, COMUNA DE COELEMU, SEGUN VALORES ESTABLECIDOS EN LICITACIÓN ID N° 3761-11-LP22. REP. DE 3 GANCHOS Y LUMINARIAS EN PTOS CRITICOS PERALES.
$ 386.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 386.555
$ 386.555
Total Neto
$ 626.891
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 119.109
TOTAL OC
$ 746.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.