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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3784-598-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-09-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3784-43-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
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R.U.T. |
69.150.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Leon Gallo 609 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
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R.U.T. |
69.150.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Leon Gallo 609 |
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Comuna |
Coelemu
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Impuesto |
14753,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Leon Gallo 609 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz |
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Razón Social |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
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R.U.T. |
79.983.790-0 |
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Sucursal |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24121802
| Latas de pintura o barniz | 2 | Galón | | BARNIZ NATURAL |
$ 15.130,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.260
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$ 30.260
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | | BROCHA 2" |
$ 460,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 920
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$ 920
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | | BROCHA 3" |
$ 735,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.470
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$ 1.470
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31162002
| Clavos de sombrerete | 25 | kilogramo | | CLAVOS DE 2 1/2" |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.250
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$ 21.250
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31162002
| Clavos de sombrerete | 25 | kilogramo | | CLAVOS DE 3" |
$ 850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.250
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$ 21.250
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 2 | Litro | | DILUYENTE SINTETICO |
$ 1.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.500
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$ 2.500
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Total Neto
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$ 77.650
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.754
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$ 92.404
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.