Orden de Compra. Nº3784-619-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3784-442-COT21-PRODUCTOS CON ESTAMPADOS INSTITUCIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3784-619-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3784-442-COT21-PRODUCTOS CON ESTAMPADOS INSTITUCIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-24-009 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609
Comuna Coelemu
Impuesto 159660,8
Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor anamariazbd
Razón Social ANA MARIA ZULETA BRAVO
R.U.T. 14.044.667-k
Sucursal anamariazbd
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp100UnidadFLAYER DIPTICOFLAYER DIPTICO $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
53121501
Bolsos300UnidadBOLSA AUTO BASURABOLSA AUTO BASURA $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000
53121501
Bolsos100UnidadBOLSO MORRAL REUTILIZABLEBOLSO MORRAL REUTILIZABLE $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
53102503
Sombreros40UnidadJOCKEYS CON LOGO SENDAJOCKEYS CON LOGO SENDA $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
91111703
Vestuario12UnidadPOLERA DEPORTIVA ESTAMPADAPOLERA DEPORTIVA ESTAMPADA $ 14.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.320 $ 178.320
Total Neto $ 840.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.661
TOTAL OC $ 999.981


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.129.084-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 14.044.667-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.