Orden de Compra. Nº3784-623-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-75-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3784-623-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-75-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas NO LLEGAN LOS PRODUCTOS EN EL PLAZO DETERMINADO POR PROVEEDOR
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3784-75-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-09-108 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609
Comuna Coelemu
Impuesto 647900
Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIOS RECALCINE S.A
Razón Social LABORATORIOS RECALCINE SA
R.U.T. 91.637.000-8
Sucursal LABORATORIOS RECALCINE S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42171903
Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia31UnidadDECAPETYL 11,25 MG (TRIPTORELINA)881981 DIPHERELINE SUSP. INY CSOLV 11,25 MG, VENCE: 31-03-2024; Plazo de entrega 48 horas hábiles; políticas de canje: cambio de producto 30 días antes y 30 días después de la fecha de vencimiento; registro ISP F-23737 - 18 REFERENTE $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.410.000 $ 3.410.000
Total Neto $ 3.410.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 647.900
TOTAL OC $ 4.057.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.