Orden de Compra. Nº3784-654-SE17 "COMPRA DE ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3784-654-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3784-42-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609
Comuna Coelemu
Impuesto 6941,46
Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose del Carmen Carvallo Palma
Razón Social JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA
R.U.T. 2.991.966-6
Sucursal Jose del Carmen Carvallo Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas8Pack TRIPACK BEBIDAS COCA COLA 3 X 3 $ 4.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.048 $ 34.048
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2Bolsa BOLSA GRANDE DE FRUGELE AMBROSOLI $ 1.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.486 $ 2.486
Total Neto $ 36.534
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.941
TOTAL OC $ 43.475


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.