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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3784-66-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3784-74-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
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R.U.T. |
69.150.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Leon Gallo 609 |
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Comuna |
Coelemu
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Impuesto |
199579,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Leon Gallo 609 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-01-2024 |
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Proveedor |
VILLA BLANCA |
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Razón Social |
FREDDY ARNOLDO JARA CID
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R.U.T. |
15.517.433-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VILLA BLANCA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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48101916
| Dispensadoras de servilletas del servicio de alimento | 1 | Unidad | Servicio alimentacion para 80 personas, tres comidas : desayuno: 160 porciones, almuerzo 80 porciones cena 80 porciones.- | Servicio alimentacion para 80 personas, tres comidas : desayuno: 160 porciones, almuerzo 80 porciones cena 80 porciones.- |
$ 1.050.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.050.420
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$ 1.050.420
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Total Neto
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$ 1.050.420
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 199.580
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$ 1.250.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.