Orden de Compra. Nº3784-665-SE15 "COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3784-665-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-11-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3784-4-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609
Comuna *
Impuesto 14280,4
Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
R.U.T. 79.983.790-0
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121511
Pasta para montaje1Galón PASTA MURO INTERIOR $ 4.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Galón DILUYENTE SINTÉTICO $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
60121001
Pinturas1Galón PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BLANCO $ 20.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.640 $ 20.640
60121001
Pinturas2Galón PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COLOR VERDE AGUA $ 22.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.200 $ 45.200
30161508
Rodillo de papel pintado1Unidad RODILLO CHIPORRO 18 CM. $ 2.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.010 $ 2.010
31211904
Brochas1Unidad BROCHA DE 4 PULGADA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
Total Neto $ 75.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.280
TOTAL OC $ 89.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.