Orden de Compra. Nº
3784-693-SE16
"
COMPRA DE ALIMENTOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3784-693-SE16
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
13-10-2016
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Leon Gallo 609
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Facturación
Pedro Leon Gallo 609
Comuna
Coelemu
Impuesto
9790,585981
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-10-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SuperCentro
Razón Social
FIDELINA SEGUNDA SAN MARTIN CONCHA
R.U.T.
8.567.536-2
Sucursal
SuperCentro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151503
Cubertería desechable doméstica
150
Unidad
CUCHARAS DESECHABLES
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.550
$ 2.521
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
kilogramo
AZUCAR
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.151
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Botella
ENDULZANTE LIQUIDO
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.017
$ 2.017
52121602
Servilletas
6
Paquete
SERVILLETAS
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.464
$ 1.462
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
TE DE 100 BOLSITAS
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.319
$ 3.319
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
150
Unidad
VASOS DESECHABLES PLUMAVIT
$ 24,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.529
50221102
Harina de trigo
1
Bolsa
HARINA FLOR BOLSA DE 20 KILOS
$ 6.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.714
$ 6.714
50181709
Suministros para el horno
1
Bolsa
LEVADURA
$ 2.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.311
$ 2.311
50171551
Sal de cocina o de mesa
1
kilogramo
SAL
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 319
$ 319
14111703
Toallas de papel
4
Unidad
TOALLA PAPEL
$ 332,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.328
$ 1.328
50201706
Café
2
Tarro
NESCAFE TRADICIONAL
$ 3.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.202
$ 6.202
52151503
Cubertería desechable doméstica
150
Unidad
CUCHILLOS DESECHABLES
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.550
$ 2.521
52151503
Cubertería desechable doméstica
150
Unidad
TENEDORES DESECHABLES
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.550
$ 2.521
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
150
Unidad
VASOS DESECHABLES PARA BEBIDA
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.303
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
10
Litro
ACEITE
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.310
$ 7.311
Total Neto
$ 51.529
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.791
TOTAL OC
$ 61.320
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.