Orden de Compra. Nº3784-693-SE16 "COMPRA DE ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3784-693-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-10-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609
Comuna Coelemu
Impuesto 9790,585981
Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-10-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SuperCentro
Razón Social FIDELINA SEGUNDA SAN MARTIN CONCHA
R.U.T. 8.567.536-2
Sucursal SuperCentro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151503
Cubertería desechable doméstica150Unidad CUCHARAS DESECHABLES $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.521
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5kilogramo AZUCAR $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Botella ENDULZANTE LIQUIDO $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
52121602
Servilletas6Paquete SERVILLETAS $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.464 $ 1.462
50201713
Bolsitas de te1Caja TE DE 100 BOLSITAS $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos150Unidad VASOS DESECHABLES PLUMAVIT $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.529
50221102
Harina de trigo1Bolsa HARINA FLOR BOLSA DE 20 KILOS $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.714 $ 6.714
50181709
Suministros para el horno1Bolsa LEVADURA $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.311 $ 2.311
50171551
Sal de cocina o de mesa1kilogramo SAL $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319 $ 319
14111703
Toallas de papel4Unidad TOALLA PAPEL $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328 $ 1.328
50201706
Café2Tarro NESCAFE TRADICIONAL $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.202 $ 6.202
52151503
Cubertería desechable doméstica150Unidad CUCHILLOS DESECHABLES $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.521
52151503
Cubertería desechable doméstica150Unidad TENEDORES DESECHABLES $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.521
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos150Unidad VASOS DESECHABLES PARA BEBIDA $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles10Litro ACEITE $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.310 $ 7.311
Total Neto $ 51.529
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.791
TOTAL OC $ 61.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.