Orden de Compra. Nº3784-73-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3784-35-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coelemu
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3784-73-OC08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3784-35-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE BEBIDAS Y JUGOS NATURALES PARA SER DESTINADOS ACTIVIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
Proveniente de Licitación 3784-35-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coelemu
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coelemu
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609
Comuna -1
Impuesto 24120,5
Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA
R.U.T. 2.991.966-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202306
REFRESCOS VARIOS70BotellaREFRESCOS VARIOSBEBIDAS DE 3 LITROS FANTA, COCACOLA, SPRITE ENTREGA INMEDIATA PARA EL DIA 07.03.2008 $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.800 $ 107.800
50202305
CAJAS JUGOS YUZ 1 LITRO50LitroCAJAS JUGOS YUZ 1 LITROJUGOS NATURALES DE PREFERENCIA YUZ, WATTS ETC. DE LITROS ) ESPECIFICAR MARCA ENTREGA INMEDIATA UNA VEZ GENERADA LA ORDEN DE COMPRAS $ 383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.150 $ 19.150
Total Neto $ 126.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.120
TOTAL OC $ 151.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.