Orden de Compra. Nº3784-749-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID 3784-86-LP24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3784-749-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID 3784-86-LP24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3784-86-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-004-000 del sistema PRESUPUESTO MUNICIP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609
Comuna Coelemu
Impuesto 203507,575
Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDUARDO ROBERTO
Razón Social OISE, INGENIERIA , MANTENCION Y MONTAJES LTDA
R.U.T. 76.287.041-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EDUARDO ROBERTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Alumbrado público9UnidadATENCION PROGRAMADAS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE COELEMU, DE ACUERDO A COTIZACION 240715-6 RB. SERVICIOS COMUNITARIOS. I.T.S. JOSE PONCE ACUÑA. REVISION Y DIAGNOSTICO $ 33.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.580 $ 302.580
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Alumbrado público1UnidadATENCION PROGRAMADAS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE COELEMU, DE ACUERDO A COTIZACION 240715-6 RB. SERVICIOS COMUNITARIOS. I.T.S. JOSE PONCE ACUÑA. REGULACION DE INSTALACION POR PUNTO $ 35.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.294 $ 35.294
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Alumbrado público1UnidadATENCION PROGRAMADAS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE COELEMU, DE ACUERDO A COTIZACION 240715-6 RB. SERVICIOS COMUNITARIOS. I.T.S. JOSE PONCE ACUÑA. CAMBIO DE AUTOMATICO $ 21.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.018 $ 21.018
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Alumbrado público1UnidadATENCION PROGRAMADAS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE COELEMU, DE ACUERDO A COTIZACION 240715-6 RB. SERVICIOS COMUNITARIOS. I.T.S. JOSE PONCE ACUÑA.SUMINISTRO DE AUTOMATICO $ 6.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.732 $ 6.732
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Alumbrado público136UnidadATENCION PROGRAMADAS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE COELEMU, DE ACUERDO A COTIZACION 240715-6 RB. SERVICIOS COMUNITARIOS. I.T.S. JOSE PONCE ACUÑA. MOVILIZACION (VALOR POR KILOMETRO X MOVILIZACION - VEHICULO) $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.224 $ 154.224
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Alumbrado público41Hora/HombreATENCION PROGRAMADAS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE COELEMU, DE ACUERDO A COTIZACION 240715-6 RB. SERVICIOS COMUNITARIOS. I.T.S. JOSE PONCE ACUÑA. HORA HOMBRE MANO DE OBRA CALIFICADA $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 551.245 $ 551.245
Total Neto $ 1.071.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 203.508
TOTAL OC $ 1.274.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.