Orden de Compra. Nº3784-789-CM15 "COMPRA MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3784-789-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609
Comuna Coelemu
Impuesto 56508,5574
Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-01-2016
TítuloDescripción
PLAZO DE ENTREGA

PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS OFRECIDO EN ESTE CONVENIO 10 DIAS HABILES UNA VES ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA.
SE EXIGIRA CUMPLIMIENTO EN ESTE PUNTO, YA QUE SE HARA EFECTIVO MULTAS Y SANCIONES POR ATRASO E IMCUMPLIMIENTO AL CONVENIO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121606
2239-4-LP14
Etiquetas autoadhesivas20 (1006179) LOMO AUTOADHESIVO BUHO ANCHO BEIGE 10 UNIDADES 1024179(1006179) LOMO AUTOADHESIVO BUHO ANCHO BEIGE 10 UNIDADES; Código: ;Región : VIII $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
44121708
2239-4-LP14
Marcadores20 (1006263) MARCADOR BIC PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD 1024263(1006263) MARCADOR BIC PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD; Código: ;Región : VIII $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300
44121628
2239-4-LP14
Dispensadores o receptáculo de grapas10 (1006814) PORTA CLIPS HAND MALLA METAL 8 X 6 CM UNIDAD 1024814(1006814) PORTA CLIPS HAND MALLA METAL 8 X 6 CM UNIDAD; Código: ;Región : VIII $ 482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.820 $ 4.820
44121604
2239-4-LP14
Timbres y Sellos20 (1007111) TIMBRE TRODAT 4810 FECHADOR UNIDAD 1025111(1007111) TIMBRE TRODAT 4810 FECHADOR UNIDAD; Código: ;Región : VIII $ 2.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.640 $ 45.640
44101801
2239-4-LP14
Calculadoras o accesorios15 (1007271) CALCULADORA BÁSICA CASIO MS-20TV UNIDAD 1025271(1007271) CALCULADORA BÁSICA CASIO MS-20TV UNIDAD; Código: ;Región : VIII $ 6.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.530 $ 91.530
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras15 (1007654) CORCHETERA ISOFIT CI 1200L UNIDAD 1025654(1007654) CORCHETERA ISOFIT CI 1200L UNIDAD; Código: ;Región : VIII $ 7.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.055 $ 119.055
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado1 (1007883) FUNDA ADIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO 100 UNIDADES 1025883(1007883) FUNDA ADIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO 100 UNIDADES; Código: ;Región : VIII $ 2.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.193 $ 2.193
44121804
2239-4-LP14
Borradores30 (1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD 1025894(1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD; Código: ;Región : VIII $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
44121605
2239-4-LP14
Dispensador de Cinta15 (1108759) DISPENSADOR ADIX CINTA MEDIANO UNIDAD 1128759(1108759) DISPENSADOR ADIX CINTA MEDIANO UNIDAD; Código: ;Región : VIII $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.370 $ 14.370
Total Neto $ 298.908
Descuento $ 1.495
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.509
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 353.922


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.