Orden de Compra. Nº3784-826-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN 3784-61-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3784-826-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN 3784-61-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3784-61-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609
Comuna Coelemu
Impuesto 33672,75
Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Plus Ultra Alonso
Razón Social COMERCIAL PLUS ULTRA SPA
R.U.T. 76.842.688-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Plus Ultra Alonso
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos25PaquetePLATO DESECHABLE CARTON N° 12 X 100 UNID. VANNIPLATO DESECHABLE CARTON N° 12 X 100 UNID. VANNI $ 5.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.425 $ 126.425
93131608
Servicios de suministro de alimentos25PaqueteCUCHARA PLASTICA DESECHABLE X 100 UNID. CRECERCUCHARA PLASTICA DESECHABLE X 100 UNID. CRECER $ 1.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.400 $ 31.400
93131608
Servicios de suministro de alimentos50PaqueteSERVILLETA MESA ELITE COCTEL 50 UNID.SERVILLETA MESA ELITE COCTEL 50 UNID. $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400
Total Neto $ 177.225
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.673
TOTAL OC $ 210.898


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.