Orden de Compra. Nº
3784-879-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID 3784-86-LP24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3784-879-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-12-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID 3784-86-LP24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3784-86-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-004 del sistema PRESUPUESTO MUNICIP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Facturación
Pedro Leon Gallo 609
Comuna
Coelemu
Impuesto
207435,35
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EDUARDO ROBERTO
Razón Social
OISE, INGENIERIA , MANTENCION Y MONTAJES LTDA
R.U.T.
76.287.041-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EDUARDO ROBERTO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111603
Alumbrado público
5
Unidad
SERVICIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
SUMINISTRO DE LUMINARIA LED 60 W
$ 54.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 273.110
$ 273.110
39111603
Alumbrado público
5
Unidad
SERVICIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
RECAMBIO LUMINARIA
$ 35.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 176.470
$ 176.470
39111603
Alumbrado público
3
Unidad
SERVICIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
CAMBIO RELOJ DIGITAL (PROGRAMACION)
$ 21.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.024
$ 63.024
39111603
Alumbrado público
1
Unidad
SERVICIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
PROVISION FOTOCELDA
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.605
$ 12.605
39111603
Alumbrado público
1
Unidad
SERVICIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
CAMBIO FOTOCELDA
$ 21.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.084
$ 21.084
39111603
Alumbrado público
152
Unidad
SERVICIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
MOVILIZACION
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.368
$ 172.368
39111603
Alumbrado público
14
Unidad
SERVICIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
PERSONAL ESPECIALIZADO
$ 13.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 188.230
$ 188.230
39111603
Alumbrado público
2
Unidad
SERVICIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
REVISION Y DIAGNOSTICO INSTALACIONES ELECTRICAS
$ 33.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.226
$ 67.226
39111603
Alumbrado público
4
Hora/Hombre
SERVICIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
MAQUINARIA ESPECIAL (ALZA HOMBRES)
$ 29.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.648
$ 117.648
Total Neto
$ 1.091.765
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 207.435
TOTAL OC
$ 1.299.200
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.