Orden de Compra. Nº3784-879-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID 3784-86-LP24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3784-879-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN ID 3784-86-LP24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3784-86-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-004 del sistema PRESUPUESTO MUNICIP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609
Comuna Coelemu
Impuesto 207435,35
Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDUARDO ROBERTO
Razón Social OISE, INGENIERIA , MANTENCION Y MONTAJES LTDA
R.U.T. 76.287.041-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EDUARDO ROBERTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111603
Alumbrado público5UnidadSERVICIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO DE LUMINARIA LED 60 W $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.110 $ 273.110
39111603
Alumbrado público5UnidadSERVICIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO RECAMBIO LUMINARIA $ 35.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.470 $ 176.470
39111603
Alumbrado público3UnidadSERVICIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CAMBIO RELOJ DIGITAL (PROGRAMACION) $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.024 $ 63.024
39111603
Alumbrado público1UnidadSERVICIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO PROVISION FOTOCELDA $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
39111603
Alumbrado público1UnidadSERVICIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO CAMBIO FOTOCELDA $ 21.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.084 $ 21.084
39111603
Alumbrado público152UnidadSERVICIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO MOVILIZACION $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.368 $ 172.368
39111603
Alumbrado público14UnidadSERVICIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO PERSONAL ESPECIALIZADO $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.230 $ 188.230
39111603
Alumbrado público2UnidadSERVICIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO REVISION Y DIAGNOSTICO INSTALACIONES ELECTRICAS $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.226 $ 67.226
39111603
Alumbrado público4Hora/HombreSERVICIO MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO MAQUINARIA ESPECIAL (ALZA HOMBRES) $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.648 $ 117.648
Total Neto $ 1.091.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 207.435
TOTAL OC $ 1.299.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.