Orden de Compra. Nº3784-916-SE19 "COMPRA DE ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3784-916-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3784-50-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Leon Gallo 609
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema FONDOS MUNICIPALES.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación Pedro Leon Gallo 609
Comuna Coelemu
Impuesto 8878,13
Dirección de Envío de la Factura Pedro Leon Gallo 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alonso
Razón Social COMERCIAL PLUS ULTRA SPA
R.U.T. 76.842.688-0
Sucursal Alonso
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151704
Cucharas domésticas1Unidad no definida CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES X 50 UNID BOLSA 906 $ 906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 906 $ 906
50202311
Bebidas3Unidad no definida BEBIDA 3 LITROS DESECHABLE PACK DE 3 UNIDADES, COCA COLA, FANTA, SPRITE O SU EQUIV. PACK $ 4.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.005 $ 13.005
50202304
Jugos y néctar envasados15Botella JUGO EQUIV. WATTS 1500CC SABORES VARIADOS $ 961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.415 $ 14.415
52152004
Platos domésticos100Unidad PLATOS DESECHABLES CARTON UNIDAD $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
52151703
Tenedores domésticos2Unidad TENEDORES PLASTICOS X 50 UNID PAQUETE $ 906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.812 $ 1.812
50201706
Café1Tarro NESCAFE TRADICIONAL 170 GRS TARRO $ 3.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.411 $ 3.411
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2kilogramo AZUCAR GRANULADA 1 KILO BOLSA $ 666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.332 $ 1.332
52121602
Servilletas2Paquete SERVILLETA GRANDE 50 UNIDADES ELITE O SU EQUIV. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
52152102
Vasos para beber domésticos2Paquete VASOS DESECHABLES PLASTICOS 250 CC. APROX. X 50 UNID PAQUETE $ 906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.812 $ 1.812
50181905
Galletas dulces o pastelitos4Paquete 2 - GALLETA TRITON CHOCOLATE 2 - GALLETA TRITON VAINILLA $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.996 $ 1.996
50181905
Galletas dulces o pastelitos6Paquete 3 - GALLETA LIMON 140 GRS 3 - GALLETA MANTEQUILLA 140 GRS $ 583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.498 $ 3.498
Total Neto $ 46.727
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.878
TOTAL OC $ 55.605


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.