Orden de Compra. Nº3784-96-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-8-LE26 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3784-96-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3784-8-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3784-161-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación PEDRO LEON GALLO 609
Comuna Coelemu
Impuesto 127300
Dirección de Envío de la Factura PEDRO LEON GALLO 609
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRODUCCIONES FENIXS
Razón Social PRODUCCIONES FENIXS LIMITADA
R.U.T. 77.202.585-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRODUCCIONES FENIXS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadCONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN, SONIDO, PANTALLA LED, GENERADORES, CARPAS E ILUMINACIÓN PROFESIONAL"ILUMINACIÓN MEDIA $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
80141607
Producción de eventos1UnidadCONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN, SONIDO, PANTALLA LED, GENERADORES, CARPAS E ILUMINACIÓN PROFESIONAL"GENERADOR TRIFASICO DIESEL $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
80141607
Producción de eventos1UnidadCONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN, SONIDO, PANTALLA LED, GENERADORES, CARPAS E ILUMINACIÓN PROFESIONAL"AMPLIFICACIÓN MEDIA (200 PERSONAS) $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 670.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.300
TOTAL OC $ 797.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.