Orden de Compra. Nº3785-101-CM23 "MATERIALES MANTENIMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3785-101-CM23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010000000 del sistema cas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación MATTA N° 430
Comuna Coelemu
Impuesto 424611,43
Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HIPERCENTER
Razón Social HIPERCENTER
R.U.T. 76.616.391-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HIPERCENTER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-2-LR18
CAÑERIA NOVOPLAST TUBO COLECTOR PVC 200 MM X 6 M UNIDAD7 (1586198) CAÑERIA NOVOPLAST TUBO COLECTOR PVC 200 MM X 6 M UNIDAD(1586198) CAÑERIA NOVOPLAST TUBO COLECTOR PVC 200 MM X 6 M UNIDAD ; Región del Ñuble; Coelemu; MATTA N° 430 $ 43.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.169 $ 302.169
0
2239-2-LR18
ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BLANCO INVIERNO TINETA 4 GL UNIDAD5 (1652307) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BLANCO INVIERNO TINETA 4 GL UNIDAD(1652307) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BLANCO INVIERNO TINETA 4 GL UNIDAD ; Región del Ñuble; Coelemu; MATTA N° 430 $ 79.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.740 $ 398.740
0
2239-2-LR18
PINTURA PARA TECHO THEMPEC MULTITECHO BLANCO 5 GL UNIDAD5 (1635541) PINTURA PARA TECHO THEMPEC MULTITECHO BLANCO 5 GL UNIDAD(1635541) PINTURA PARA TECHO THEMPEC MULTITECHO BLANCO 5 GL UNIDAD ; Región del Ñuble; Coelemu; MATTA N° 430 $ 137.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 689.580 $ 689.580
0
2239-2-LR18
COLA FRIA DE MADERA AGOREX PROFESIONAL BALDE 20 K UNIDAD12 (1586006) COLA FRIA DE MADERA AGOREX PROFESIONAL BALDE 20 K UNIDAD(1586006) COLA FRIA DE MADERA AGOREX PROFESIONAL BALDE 20 K UNIDAD ; Región del Ñuble; Coelemu; MATTA N° 430 $ 43.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.208 $ 518.208
0
2239-2-LR18
PINTURA ACRILICA BEHR SPECIALTY EPOXICA PARA PISOS DE CONCRETO TAR NEGRO 1 GL UNIDAD10 (1586844) PINTURA ACRILICA BEHR SPECIALTY EPOXICA PARA PISOS DE CONCRETO TAR NEGRO 1 GL UNIDAD(1586844) PINTURA ACRILICA BEHR SPECIALTY EPOXICA PARA PISOS DE CONCRETO TAR NEGRO 1 GL UNIDAD ; Región del Ñuble; Coelemu; MATTA N° 430 $ 32.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.100 $ 326.100
Total Neto $ 2.234.797
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 424.611
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.659.408


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.