Orden de Compra. Nº
3785-1028-SE14
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ESCUELA CLEMENTINA MAUREIRA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3785-1028-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-09-2014
Nombre de la Orden de Compra
ESCUELA CLEMENTINA MAUREIRA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3785-17-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. De Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Julio Lamas 653
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Facturación
MATTA N° 430
Comuna
*
Impuesto
19981,54
Dirección de Envío de la Factura
MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Jose del Carmen Carvallo Palma
Razón Social
JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA
R.U.T.
2.991.966-6
Sucursal
Jose del Carmen Carvallo Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101717
Semillas o frutos secos pelados
10
Unidad no definida
HUESILLO
$ 3.846,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.460
$ 38.460
50202311
Bebidas
20
Unidad no definida
BEBIDAS 3 LITROS DESECHABLES
$ 1.517,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.340
$ 30.340
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad no definida
JUGOS ANDINA 1,5 LITROS
$ 792,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.920
$ 7.920
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
300
Unidad no definida
VASOS DESECHABLES
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
52151704
Cucharas domésticas
34
Unidad no definida
CUCHARAS PLASTICAS
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.284
$ 4.284
60122503
Bandejas o placas de papel
20
Unidad no definida
BANDEJAS DE CARTON
$ 203,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.060
$ 4.060
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
8
Unidad no definida
MANI SALADO 200 GRS
$ 802,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.416
$ 6.416
14111705
Servilletas de papel
3
Unidad no definida
SERVILLETAS CON DISEÑO
$ 512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.536
$ 1.536
14111705
Servilletas de papel
10
Unidad no definida
SERVILLETA ELITE GRANDE 50 UNIDADES
$ 465,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.650
$ 4.650
Total Neto
$ 105.166
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.982
TOTAL OC
$ 125.148
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.