Orden de Compra. Nº3785-1028-SE14 "ESCUELA CLEMENTINA MAUREIRA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3785-1028-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2014
Nombre de la Orden de Compra ESCUELA CLEMENTINA MAUREIRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3785-17-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación MATTA N° 430
Comuna *
Impuesto 19981,54
Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose del Carmen Carvallo Palma
Razón Social JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA
R.U.T. 2.991.966-6
Sucursal Jose del Carmen Carvallo Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101717
Semillas o frutos secos pelados10Unidad no definidaHUESILLO  $ 3.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.460 $ 38.460
50202311
Bebidas20Unidad no definidaBEBIDAS 3 LITROS DESECHABLES  $ 1.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.340 $ 30.340
50202304
Jugos y néctar envasados10Unidad no definidaJUGOS ANDINA 1,5 LITROS   $ 792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos300Unidad no definidaVASOS DESECHABLES   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
52151704
Cucharas domésticas34Unidad no definida CUCHARAS PLASTICAS  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.284
60122503
Bandejas o placas de papel20Unidad no definidaBANDEJAS DE CARTON  $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.060 $ 4.060
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara8Unidad no definidaMANI SALADO 200 GRS  $ 802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.416 $ 6.416
14111705
Servilletas de papel3Unidad no definidaSERVILLETAS CON DISEÑO  $ 512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.536 $ 1.536
14111705
Servilletas de papel10Unidad no definidaSERVILLETA ELITE GRANDE 50 UNIDADES  $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650
Total Neto $ 105.166
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.982
TOTAL OC $ 125.148


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.