Orden de Compra. Nº3785-1054-SE19 "ALIMENTOS ESC MTM ,SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3785-1054-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ESC MTM ,SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3785-15-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación MATTA N° 430
Comuna Coelemu
Impuesto 9067,56
Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alonso
Razón Social COMERCIAL PLUS ULTRA SPA
R.U.T. 76.842.688-0
Sucursal Alonso
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151502
Platos desechables domésticos8Unidad no definidaPLATOS PALSTICOS X25 UNDPLATOS PALSTICOS X25 UND $ 808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.464 $ 6.464
52151705
Portas cubiertos o cucharas4Unidad no definida CUCHARAS PLASTICAS X 50 UND CUCHARAS PLASTICAS X 50 UND $ 835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.340 $ 3.340
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200Unidad no definidaVASOS PLASTICOSVASOS PLASTICOS $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
50202304
Jugos y néctar envasados20Unidad no definidaJUGOS EQUIV WATTS1500CC, SABORESJUGOS EQUIV WATTS1500CC, SABORES $ 953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.060 $ 19.060
50131701
Leche o productos de mantequilla34Unidad no definidaleches individual 200cc, surtidas leches individual 200cc $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.860 $ 9.860
Total Neto $ 47.724
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.068
TOTAL OC $ 56.792


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.