Orden de Compra. Nº
3785-1062-SE19
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ALIMENTOS ESC MEIPO,SEP
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3785-1062-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-09-2019
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS ESC MEIPO,SEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3785-15-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. De Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra
MATTA N° 430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Facturación
MATTA N° 430
Comuna
Coelemu
Impuesto
19090,06
Dirección de Envío de la Factura
MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Alonso
Razón Social
COMERCIAL PLUS ULTRA SPA
R.U.T.
76.842.688-0
Sucursal
Alonso
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
1
Unidad no definida
NESCAFE 170GR
NESCAFE 170GR
$ 3.349,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.349
$ 3.349
14111705
Servilletas de papel
2
Unidad no definida
NOVA TOALLA
NOVA TOALLA
$ 717,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.434
$ 1.434
14111705
Servilletas de papel
4
Unidad no definida
ELITE SERV 50UND
ELITE SERV 50UND
$ 417,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.668
$ 1.668
50202311
Bebidas
9
Unidad no definida
BEBIDAS DESECHABLES EQIV COCA COLA TRES LITROS, SURTIDOS
BEBIDAS DESECHABLES EQIV COCA COLA TRES LITROS
$ 1.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.273
$ 15.273
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
2
Unidad no definida
BOLSAS GRANDES DE GOMITAS EQUIV AMBROSOLI FRUGELE 8600GRS
BOLSAS GRANDES DE GOMITAS EQUIV AMBROSOLI FRUGELE 8600GRS
$ 2.532,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.064
$ 5.064
50202304
Jugos y néctar envasados
115
Unidad no definida
JUGO INDIVIDUAL EQUIV WATTS 200CC
JUGO INDIVIDUAL EQUIV WATTS 200CC
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.000
$ 23.000
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
115
Unidad no definida
CHOCMAN
CHOCMAN
$ 118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.570
$ 13.570
50181905
Galletas dulces o pastelitos
115
Unidad no definida
MCKAY GALLETA MINI NIZA O LIMON
MCKAY GALLETA MINI NIZA O LIMON
$ 182,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.930
$ 20.930
50181903
Galletas simples saladas
10
Unidad no definida
BOLSA DE RAMITAS 270GR
BOLSA DE RAMITAS 270GR
$ 1.488,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.880
$ 14.880
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad no definida
AZUCAR KG
AZUCAR KG
$ 653,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.306
$ 1.306
Total Neto
$ 100.474
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.090
TOTAL OC
$ 119.564
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.