Orden de Compra. Nº3785-112-SE24 "INSUMOS PARA DISTINTOS TALLERES ESCUELAS SEP 2024 DESDE 3785-16-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3785-112-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA DISTINTOS TALLERES ESCUELAS SEP 2024 DESDE 3785-16-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3785-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002000000 del sistema cas.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación MATTA N° 430
Comuna Coelemu
Impuesto 1992573,51
Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CYFES
Razón Social CONSTRUCTORA Y FERRETERIA EMMA SPA
R.U.T. 77.765.896-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CYFES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86141702
Tecnología audiovisual1GlobalLinea 1: Según listado Anexo 1 el cual debe ser subido en forma y fondo. Excluyente.ESC VILLA JESÚS- TALLER PERIODISMO $ 255.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.736 $ 255.736
60141103
Cartas para jugar1GlobalLinea 2: Según listado Anexo 2 el cual debe ser subido en forma y fondo. Excluyente.LICEO DOMINGO ORTIZ- CONVIVENCIA $ 357.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.235 $ 357.235
55101510
Libros de lectura de entretención1GlobalLinea 3: Según listado Anexo 3 el cual debe ser subido en forma y fondo. Excluyente. ESCUELA VILLA JESUS - PLAN LECTOR $ 2.787.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.787.534 $ 2.787.534
60141102
Juegos de mesa1GlobalLinea 4: Según listado Anexo 4 el cual debe ser subido en forma y fondo. Excluyente.ESCUELA VILLA JESUS - MATERIAL EDUCATIVO 2 $ 449.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.092 $ 449.092
22101706
Cucharas de pala1GlobalLinea 5: Según listado Anexo 5 el cual debe ser subido en forma y fondo. Excluyente.ESCUELA VILLA JESUS - VIVERO ESCOLAR $ 1.658.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.658.059 $ 1.658.059
60102711
Rompecabezas1GlobalLinea 6: Según listado Anexo 6 el cual debe ser subido en forma y fondo. Excluyente.ESCUELA VILLA JESUS - DIDACTICOS 2 CICLO $ 2.797.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.797.185 $ 2.797.185
49161505
Balones de fútbol1GlobalLinea 7: Según listado Anexo 7 el cual debe ser subido en forma y fondo. Excluyente.ESCUELA MARIA TERESA MARCHANT - TALLERES VARIOS $ 2.182.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.182.388 $ 2.182.388
Total Neto $ 10.487.229
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.992.574
TOTAL OC $ 12.479.803


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.