Orden de Compra. Nº
3785-1148-SE17
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COLACIONES VEGAS DE ITATA SEP
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3785-1148-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-11-2017
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES VEGAS DE ITATA SEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3785-9-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. De Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Julio Lamas 653
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Facturación
MATTA N° 430
Comuna
Coelemu
Impuesto
26736,8
Dirección de Envío de la Factura
MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Jose del Carmen Carvallo Palma
Razón Social
JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA
R.U.T.
2.991.966-6
Sucursal
Jose del Carmen Carvallo Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52152102
Vasos para beber domésticos
59
Unidad
VASOS PLASTICOS
VASOS PLASTICOS
$ 44,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.596
$ 2.596
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
59
Unidad
CHOCMAN
CHOCMAN
$ 115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.785
$ 6.785
50181905
Galletas dulces o pastelitos
59
Unidad
MCKAY, GALLETA MINI KUKY 40 GRS
MCKAY, GALLETA MINI KUKY 40 GRS
$ 203,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.977
$ 11.977
14111703
Toallas de papel
4
Unidad
NOVA, TOALLA ROLLOS
NOVA, TOALLA ROLLOS
$ 671,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.684
$ 2.684
50202311
Bebidas
9
Unidad
BEBIDAS TRES LTS DESECHABLE EQUIV.COCA COLA FANTA SPRITE
BEBIDAS TRES LTS DESECHABLE EQUIV.COCA COLA FANTA SPRITE
$ 1.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.139
$ 14.139
50131701
Leche o productos de mantequilla
59
Unidad
LECHE INDIVIDUAL 200CC
LECHE INDIVIDUAL 200CC
$ 282,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.638
$ 16.638
50202304
Jugos y néctar envasados
59
Unidad
JUGO INDIVIDUAL EQUIV. WATTS 200CC
JUGO INDIVIDUAL EQUIV. WATTS 200CC
$ 203,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.977
$ 11.977
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
59
Unidad
BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTE
BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTE
$ 62,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.658
$ 3.658
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
59
Unidad
YOGURT BATIDO DIFERENTES SABORES EQUIV. COLUN
YOGURT BATIDO DIFERENTES SABORES EQUIV. COLUN
$ 141,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.319
$ 8.319
50181901
Pan fresco
17
Unidad
PAN CORRIENTE HALLULLAS FRESCA
PAN CORRIENTE HALLULLAS FRESCA
$ 838,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.246
$ 14.246
50131801
Queso natural
118
Unidad
QUESO EN LÁMINAS
QUESO EN LÁMINAS
$ 282,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.276
$ 33.276
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
5
kilogramo
JAMÓN SÁNDWICH DE CERDO
JAMÓN SÁNDWICH DE CERDO
$ 2.885,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.425
$ 14.425
Total Neto
$ 140.720
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.737
TOTAL OC
$ 167.457
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.