|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3785-1157-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-08-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES MANTENIMIENTO LICEO DGO. O DE ROZAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3785-6-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Depto. De Educacion |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
|
|
R.U.T. |
69.150.200-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Julio Lamas 653 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
|
|
R.U.T. |
69.150.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
MATTA N° 430 |
|
Comuna |
Coelemu
|
|
Impuesto |
177417,25 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MATTA N° 430 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz |
|
Razón Social |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
|
|
R.U.T. |
79.983.790-0 |
|
Sucursal |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211904
| Brochas | 20 | Unidad no definida | BROCHAS DE 4"
| |
$ 855,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.100
|
$ 17.100
|
31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 20 | Unidad no definida | DILUYENTES
| |
$ 915,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.300
|
$ 18.300
|
31211501
| Pinturas al esmalte | 10 | Unidad no definida | ESMALTE AL AGUA (COLOR A DEFINIR)
| |
$ 56.250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 562.500
|
$ 562.500
|
30111601
| Cemento | 15 | Unidad no definida | CEMENTO SACO DE 42 KILOS
| |
$ 3.125,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 46.875
|
$ 46.875
|
24121802
| Latas de pintura o barniz | 10 | Unidad no definida | BARNIZ NATURAL
| |
$ 15.625,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 156.250
|
$ 156.250
|
27111723
| Llaves de tubo | 10 | Unidad no definida | LLAVES LAVAMANOS TEMPORIZADOR | |
$ 13.275,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 132.750
|
$ 132.750
|
|
|
Total Neto
|
$ 933.775
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 177.417
|
|
$ 1.111.192
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.