Orden de Compra. Nº3785-1309-SE18 "ALIMENTOS ESCUELA MAGDALENA CON FONDOS SEP "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3785-1309-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ESCUELA MAGDALENA CON FONDOS SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3785-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1911 del sistema CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación MATTA N° 430
Comuna Coelemu
Impuesto 3848,45
Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose del Carmen Carvallo Palma
Razón Social JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA
R.U.T. 2.991.966-6
Sucursal Jose del Carmen Carvallo Palma
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101902
Platos y cubiertos de servicio8Unidad no definidaCUCHARAS PLÁSTICAS POR 6 UNIDADES CUCHARAS PLÁSTICAS POR 6 UNIDADES $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 904 $ 904
50202311
Bebidas3UnidadBEBIDAS TRES LITROS DESECHABLE EQUIV. COCACOLA, FANTA Y SPRITE BEBIDAS TRES LITROS DESECHABLE EQUIV. COCACOLA, FANTA Y SPRITE $ 1.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.857 $ 4.857
50101717
Semillas o frutos secos pelados2UnidadHUESILLOHUESILLO $ 3.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.772 $ 7.772
50101717
Semillas o frutos secos pelados2UnidadTRIGO MOTETRIGO MOTE $ 1.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.234 $ 2.234
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar2UnidadAZÚCAR GRANULADA 1 KILO IANZAAZÚCAR GRANULADA 1 KILO IANZA $ 658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.316 $ 1.316
14111703
Toallas de papel2UnidadNOVA, TOALLA ROLLONOVA, TOALLA ROLLO $ 511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.022 $ 1.022
52152102
Vasos para beber domésticos50UnidadVASOS PLASTICOS VASOS PLASTICOS $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150
Total Neto $ 20.255
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.848
TOTAL OC $ 24.103


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.