Orden de Compra. Nº3785-155-SE24 "APRUEBA TRATO DIRECTO DE LINEAS N°2,4 y N° 28, DE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3785-155-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-05-2024
Nombre de la Orden de Compra APRUEBA TRATO DIRECTO DE LINEAS N°2,4 y N° 28, DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208007000000 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación MATTA N° 430
Comuna Coelemu
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE ANTONIO PEDREROS RAMIREZ
Razón Social JORGE ANTONIO PEDREROS RAMIREZ
R.U.T. 15.171.800-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JORGE ANTONIO PEDREROS RAMIREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaCOELEMU – CENTRO LABORAL GUARILIHUE DE COELEMU – LICEO DGO. O. DE ROZAS 17, para el traslado de 19 alumnos, en un vehículo patente HGXS-13 REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA MES DE MAYOCOELEMU – CENTRO LABORAL GUARILIHUE DE COELEMU – LICEO DGO. O. DE ROZAS 17, para el traslado de 19 alumnos, en un vehículo patente HGXS-13 REGULARIZACION DE ORDEN DE COMPRA MES DE MAYO $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 400.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.