Orden de Compra. Nº3785-174-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-23-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3785-174-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-23-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3785-23-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra Julio Lamas 653
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación MATTA N° 430
Comuna Coelemu
Impuesto 31160
Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gustavo Saez
Razón Social COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS GS LIMIT
R.U.T. 76.179.147-8
Sucursal Gustavo Saez
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas20UnidadMOCHILAS 19 LITROS EN POLYESTER EQUIVALENTE HEAD SPLASH, SEGUN ARCHIVO ANEXO.  $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.000 $ 164.000
Total Neto $ 164.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.160
TOTAL OC $ 195.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.