Orden de Compra. Nº3785-177-SE22 "1 MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FONDOS SEP DESDE 3785-50-LE22 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3785-177-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2022
Nombre de la Orden de Compra 1 MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FONDOS SEP DESDE 3785-50-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3785-50-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra MATTA N° 430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T. 69.150.200-7
Dirección de Facturación MATTA N° 430
Comuna Coelemu
Impuesto 38499,89
Dirección de Envío de la Factura MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103504
Espirales de encuadernación7Bolsaespiral 12mm 50undespiral 12mm 50und $ 2.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.714 $ 14.714
44103507
Kits de encuadernación7Bolsaespiral 14mm 50undespiral 14mm 50und $ 2.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.952 $ 14.952
44122106
Chinches y tachuelas25CajaPush pins colores surtidos (Caja 100un aprox). Monto neto excluyente $35.000.-CAJA PUNS PINCH 100 UND $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.625 $ 14.625
44121619
Sacapuntas10UnidadSacapuntas con dos entradas. Monto neto excluyente $3.500.-SACAPUNTA DOBLE $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44121625
Sacapuntas300UnidadSacapuntas metálico rectangular. Monto neto excluyente $90.000.-SACAPUNTA METALICO $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
14111610
Cartulina530Pliegopliego de cartulina 55x77 colores surtidospliego de cartulina 55x77 colores surtidos $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.680 $ 82.680
44121505
Sobres especiales5PaqueteFUNDAS CARTA 100UNDFUNDAS CARTA 100UND $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
44121505
Sobres especiales5PaqueteFUNDAS OFICIO 100UNDFUNDAS OFICIO 100UND $ 2.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.050 $ 11.050
60124102
Productos de artesanía multicultural20PaquetePalos de helados delgados colores (paquete 50 unids). Monto neto excluyente $17.000.-PALOS DE HELADO COLOR DELGADO $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
44122117
Anillados4PaquetePaquete mica anillado carta, tonos: verde/rojo/amarillo/transparente, 1 paquete de 50 unids para cada color. Monto neto excluyente $52.000.-MICA GOFRADA CARTA NATURAL $ 4.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.460 $ 18.460
Total Neto $ 202.631
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.500
TOTAL OC $ 241.131


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.