Orden de Compra. Nº
3785-177-SE22
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1 MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FONDOS SEP DESDE 3785-50-LE22
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3785-177-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-06-2022
Nombre de la Orden de Compra
1 MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FONDOS SEP DESDE 3785-50-LE22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3785-50-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. De Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Unidad de Compra
MATTA N° 430
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
R.U.T.
69.150.200-7
Dirección de Facturación
MATTA N° 430
Comuna
Coelemu
Impuesto
38499,89
Dirección de Envío de la Factura
MATTA N° 430
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Colon
Razón Social
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T.
76.176.425-k
Sucursal
Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103504
Espirales de encuadernación
7
Bolsa
espiral 12mm 50und
espiral 12mm 50und
$ 2.102,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.714
$ 14.714
44103507
Kits de encuadernación
7
Bolsa
espiral 14mm 50und
espiral 14mm 50und
$ 2.136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.952
$ 14.952
44122106
Chinches y tachuelas
25
Caja
Push pins colores surtidos (Caja 100un aprox). Monto neto excluyente $35.000.-
CAJA PUNS PINCH 100 UND
$ 585,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.625
$ 14.625
44121619
Sacapuntas
10
Unidad
Sacapuntas con dos entradas. Monto neto excluyente $3.500.-
SACAPUNTA DOBLE
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
44121625
Sacapuntas
300
Unidad
Sacapuntas metálico rectangular. Monto neto excluyente $90.000.-
SACAPUNTA METALICO
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.500
$ 28.500
14111610
Cartulina
530
Pliego
pliego de cartulina 55x77 colores surtidos
pliego de cartulina 55x77 colores surtidos
$ 156,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.680
$ 82.680
44121505
Sobres especiales
5
Paquete
FUNDAS CARTA 100UND
FUNDAS CARTA 100UND
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.750
$ 9.750
44121505
Sobres especiales
5
Paquete
FUNDAS OFICIO 100UND
FUNDAS OFICIO 100UND
$ 2.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.050
$ 11.050
60124102
Productos de artesanía multicultural
20
Paquete
Palos de helados delgados colores (paquete 50 unids). Monto neto excluyente $17.000.-
PALOS DE HELADO COLOR DELGADO
$ 295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
44122117
Anillados
4
Paquete
Paquete mica anillado carta, tonos: verde/rojo/amarillo/transparente, 1 paquete de 50 unids para cada color. Monto neto excluyente $52.000.-
MICA GOFRADA CARTA NATURAL
$ 4.615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.460
$ 18.460
Total Neto
$ 202.631
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.500
TOTAL OC
$ 241.131
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.