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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3785-252-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-03-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3785-3-LQ20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3785-3-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Depto. De Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
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R.U.T. |
69.150.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MATTA N° 430 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COELEMU
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R.U.T. |
69.150.200-7 |
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Dirección de Facturación |
MATTA N° 430 |
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Comuna |
Coelemu
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MATTA N° 430 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
carmen cecilia |
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Razón Social |
carmen cisternas roa
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R.U.T. |
13.972.104-7 |
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Sucursal |
carmen cecilia |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78101601
| Servicios de transporte por furgones, vagones | 1 | Unidad |
LINEA 21CARAVANCHEL,TROPEZON, MIRAFLORES VILLA EL CONQUISTADOR, CHORRILLOS HACIA EL LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS DESDE EL MES DE MARZO HASTA EL TERMINO DEL AÑO ESCOLAR 2020, VALOR CORRESPONDE AL COSTO MENSUAL EXENTO DE IMPUESTO
| Transporte escolar ida y vuelta |
$ 420.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.000
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$ 420.000
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Total Neto
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$ 420.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 420.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.